重庆社会主义学院2024年度决算说明
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重庆社会主义学院2024年度决算说明
来源:办公室 时间:2025-09-02

 一、部门基本情况
  (一)职能职责
  部门主要职能。一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;二是组织开展理论研究和宣传,推进理论创新;三是组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流等。
  (二)机构设置
  机构情况。重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位,内设10个职能处室,办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处(图书馆)、多党合作历史研究室(重庆多党合作历史研究中心)、卢作孚研究中心(卢作孚民营经济学院)、《统一战线学研究》编辑部。
  二、部门决算收支情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2024年度收、支总计均为2925.07万元。收、支与2023年度相比,增加472.03万元,增长19.24%,主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。
  1.收入情况。2024年度收入合计2853.22万元,与2023年度相比,增加427.97万元,增长17.65%,主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。其中:财政拨款收入2610.97万元,占91.51%;事业收入227.90万元,占7.99%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入14.35万元,占0.50%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余71.85万元。
  2.支出情况。2024年度支出合计2688.28万元,与2023年度相比,增加281.04万元,增长11.67%,主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。其中:基本支出1776.47万元,占66.08%;项目支出911.81万元,占33.92%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
  3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余236.80万元,与2023年度相比,增加191.00万元,增长417.03%,主要原因是其他收入课题经费未结项及收统战部培训费未支出。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2024年度财政拨款收、支总计均为2610.97万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加307.66万元,增长13.36%。主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。
  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2610.97万元,与2023年度相比,增加307.66万元,增长13.36%。主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。较年初预算数增加221.53万元,增长9.27%。主要原因是增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
  2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2610.97万元,与2023年度相比,增加307.66万元,增长13.36%。主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。较年初预算数增加221.53万元,增长9.27%。主要原因是增加项目卢作孚民营经济学院运行经费213万元。 
  一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
  (1)教育支出2045.47万元,占78.34%,较年初预算数增加132.17万元,增长6.91%,主要原因是本年度人员经费按政策变动及增加项目卢作孚民营经济学院运行经费。 
  (2)社会保障和就业支出390.98万元,占14.97%,较年初预算数增加89.35万元,增长29.62%,主要原因本年度人员增加,社会保障和就业支出经费按政策变动增加。
  (3)卫生健康支出81.31万元,占3.11%,较年初预算数无增减。
  (4)住房保障支出93.20万元,占3.57%,较年初预算数无增减。
  3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2024年度一般公共财政拨款基本支出1768.37万元。
其中:
  人员经费1497.42万元,与2023年度相比,增加143.78万元,增长10.62%,主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。
  公用经费270.94万元,与2023年度相比,增加28.68万元,增长11.84%,主要原因是本年度人员增加按政策变动。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。
  (五)政府性基金预算收支决算情况说明
     本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
     本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  三、财政拨款“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总体情况说明
     2024年度“三公”经费支出共计17.20万元,较年初预算数减少15.40万元,下降47.24%,主要原因是年初预算出国出境费10万元,本年度没有安排出国出境任务。较上年支出数增加1.89万元,增长12.34%,主要原因是本年度培训业务较上年增加,公务车运行经费略有增加。
  (二)“三公”经费分项支出情况
  2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度没有安排出国出境任务。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度没有安排出国出境任务。与2023年度相比,无增减,主要原因是上年和本年度都没有安排出国出境人员交流学习。
  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
  公务用车运行维护费15.60万元,主要用于公务车的燃油费、维修费、停车费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是加强对公务用车的监控和管理。
  较上年支出数增加2.29万元,增长17.21%,主要原因是本年度培训业务量比上年增加,公务车运行经费略有增加。
  公务接待费1.60万元,主要用于接待各省市社院来渝调研、考察人员;费用支出较年初预算数减少5.40万元,下降77.14%,主要原因是严格按公务接待管理,有效减少了不必要的接待活动和开支。较上年支出数减少0.40万元,下降20.00%,主要原因是其他省市社院来渝调研、考察人员减少 。
  (三)“三公”经费实物量情况
  2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待10批次200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0万元,车均维护费3.90万元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
  本年度会议费支出12.77万元,与2023年度相比,减少14.40万元,下降53.00%,主要原因是2023年举办第二届“巴蜀文化论坛“会议。本年度培训费支出380.30万元,与2023年度相比,增加225.68万元,增长145.96%,主要原因是本年度培训规模扩大,培训班次、人员增加。本年度差旅费支出20.03万元,与2023年度相比,减少5.34万元,下降21.05%,主要原因是本年度外出学习人员减少。
  (二)机关运行经费情况说明
  2024年度本部门机关运行经费支出270.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加28.68万元,增长11.84%,主要原因是培训任务增加以及提高对学员服务质量,相应的运行经费增加。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)政府采购支出情况说明
  2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
  五、2024年度预算绩效管理情况说明
  (一)单位自评情况
  根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和5个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评。涉及财政拨款项目支出资金911.81万元。从评价情况来看,本年度财政拨款项目资金用于保障教学、科研、《统一战线学研究》期刊出版等重点工作的推进,实现了预期绩效目标。在各项目实施过程中,本部门建立健全相关制度,提高预算执行的及时性、规范性和安全性,项目资金实行专项管理、严格审批、专款专用,确保了项目资金切实为推进统一战线理论研究服务、为高质量开展统一战线教育培训和社院工作服务、为巩固和发展最广泛的爱国统一战线服务,实现了项目资金的有效利用。  
  (二)部门整体绩效自评表



  (三)项目支出绩效自评表(一级项目)